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Calendario de declaración de impuestos Guatemala 2026

Publicado el 20 de junio de 2026

Calendario de declaración de impuestos Guatemala 2026

Si sos pequeño contribuyente en Guatemala, cada mes tenés una fecha límite para declarar y pagar tus impuestos. Pasarte de esa fecha significa multas y recargos que nadie quiere pagar. El problema es que muchos emprendedores no tienen claras las fechas o simplemente se les olvida entre las mil cosas que tienen que hacer para mantener su negocio andando.

En este artículo te damos el calendario completo de declaración para pequeños contribuyentes en 2026, con las fechas exactas y consejos para que nunca se te pase.

La regla general: último día hábil del mes siguiente

Para los pequeños contribuyentes, la regla es simple: tenés hasta el último día hábil del mes siguiente al período que estás declarando. Es decir, las ventas de enero las declarás en febrero, las de febrero en marzo, y así sucesivamente.

Si el último día del mes cae en fin de semana o feriado, la fecha se extiende al siguiente día hábil.

Calendario de declaración 2026 para pequeños contribuyentes

Acá está el calendario mes por mes. Cada fila muestra qué período declarás y cuál es la fecha límite de pago:

Período que declarásFecha límite de declaración y pago
Enero 2026Viernes 27 de febrero 2026
Febrero 2026Martes 31 de marzo 2026
Marzo 2026Jueves 30 de abril 2026
Abril 2026Viernes 29 de mayo 2026
Mayo 2026Martes 30 de junio 2026
Junio 2026Viernes 31 de julio 2026
Julio 2026Lunes 31 de agosto 2026
Agosto 2026Miércoles 30 de septiembre 2026
Septiembre 2026Viernes 30 de octubre 2026
Octubre 2026Lunes 30 de noviembre 2026
Noviembre 2026Jueves 31 de diciembre 2026
Diciembre 2026Viernes 29 de enero 2027

Nota importante: Estas fechas pueden verse afectadas por feriados nacionales. Guatemala tiene varios feriados que pueden mover la fecha límite al día hábil anterior o siguiente. Los feriados principales a considerar son:

  • Semana Santa (varía cada año, en 2026 cae a principios de abril)
  • 1 de mayo (Día del Trabajo)
  • 30 de junio (Día del Ejército)
  • 15 de septiembre (Día de la Independencia)
  • 20 de octubre (Día de la Revolución)
  • 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
  • 24-25 de diciembre (Nochebuena y Navidad)
  • 31 de diciembre (Fin de Año)

Siempre verificá en la Agencia Virtual SAT o Declaraguate si hay cambios en las fechas por feriados.

¿Qué pasa si declarás fuera de plazo?

Si se te pasa la fecha límite, la SAT puede aplicar:

Multa por presentación tardía: La multa por no presentar la declaración a tiempo puede ser de Q50 por cada declaración no presentada en el plazo establecido, más un recargo adicional si el atraso es significativo.

Intereses por mora: Sobre el monto del impuesto no pagado, se generan intereses que se calculan desde la fecha en que debió pagarse hasta que efectivamente pagás.

Cierre temporal: En casos extremos de incumplimiento reiterado, la SAT puede ordenar el cierre temporal de tu establecimiento.

La moraleja es clara: siempre es más barato declarar a tiempo que pagar multas. Incluso si no tuviste ventas, presentá tu declaración en cero para evitar la multa por omisión.

Estrategias para no olvidar tu declaración

1. Declarar los primeros días del mes: No esperés al último día. Si declarás entre el 1 y el 15 del mes, tenés un buen margen de seguridad.

2. Ponete una alarma mensual: Configurá un recordatorio recurrente en tu celular. Por ejemplo, cada día 5 del mes: “Declarar impuestos del mes anterior”.

3. Usá FEL Simple: El bot de FEL Simple te manda recordatorios automáticos por WhatsApp antes de la fecha límite. No tenés que configurar nada, simplemente te avisa cuando es hora de declarar.

4. Asocialo con otra actividad mensual: Cada vez que pagues tu alquiler o tu factura de teléfono, hacé también tu declaración. Asociar hábitos nuevos con actividades que ya hacés es una técnica efectiva.

5. Tené tu total listo de antemano: Si ya sabés cuánto vendiste en el mes, la declaración toma 5 minutos. Lo que más tiempo consume es sumar facturas, y eso lo podés hacer con anticipación (o dejar que FEL Simple lo haga por vos).

Fechas especiales a tener en cuenta

Declaración anual (si aplica)

Los pequeños contribuyentes no tienen una declaración anual separada como los del régimen general. Tu obligación es exclusivamente mensual con el formulario SAT-2046. Sin embargo, es buena práctica hacer un cierre anual informal donde revisés tus totales del año y verifiqués que no estás acercándote al límite de ingresos de Q465,381.25.

Cambio de régimen

Si en cualquier momento del año tus ingresos acumulados superan Q465,381.25, debés cambiar de régimen fiscal. No esperés al final del año. El cambio se debe hacer dentro del mes siguiente al que superaste el límite.

Actualización del RTU

Aunque no tiene una fecha fija, revisá al menos una vez al año que tu información en el RTU esté actualizada: dirección, actividad económica, datos de contacto. Un RTU desactualizado puede complicar trámites futuros.

¿Cómo verificar si tenés declaraciones pendientes?

Si no estás seguro de si tenés meses sin declarar, podés verificarlo en la Agencia Virtual SAT:

  1. Entrá a agenciaVirtual.sat.gob.gt con tu NIT y contraseña.
  2. Buscá la sección de “Estado de cuenta” o “Obligaciones tributarias”.
  3. Ahí podés ver qué períodos tenés declarados y cuáles están pendientes.

Si encontrás meses pendientes, presentá las declaraciones lo antes posible para minimizar las multas e intereses.

El costo de no declarar vs el costo de tener todo en orden

Hagamos una comparación rápida:

Costo de declarar a tiempo cada mes:

  • FEL Simple plan Emprendedor: Q49/mes
  • Tiempo: 5-10 minutos por declaración
  • Multas: Q0
  • Total anual: Q588 + tu tiempo

Costo de no declarar 3 meses:

  • Multas por 3 declaraciones tardías: Q150+
  • Intereses por mora: variable según el monto
  • Estrés de regularizarte: incalculable
  • Posibles problemas si te auditan: potencialmente miles
  • Total: mucho más que Q588

La conclusión es obvia: mantener tu facturación y declaración al día es siempre más barato que ponerte al corriente después.

Preguntas frecuentes

¿Puedo declarar antes de la fecha límite?

Sí, podés declarar desde el primer día del mes siguiente al período. De hecho, es recomendable declarar temprano para evitar congestión en Declaraguate los últimos días.

¿Qué pasa si declaro el impuesto pero no lo pago a tiempo?

Presentar la declaración sin pagar no te exime de la obligación de pago. Se generan intereses por mora sobre el monto no pagado desde la fecha límite hasta que efectivamente pagás.

¿Puedo pagar mi declaración en cuotas?

No existe un mecanismo oficial de pago en cuotas para la declaración mensual del pequeño contribuyente. El pago debe hacerse completo al momento de presentar. Sin embargo, si debés varios meses atrasados, podés solicitar un convenio de pago en la SAT.

¿Las fechas límite cambian si soy agente de retención?

Los agentes de retención del IVA tienen sus propias fechas, pero como pequeño contribuyente, tus fechas son las del calendario que presentamos arriba. Las retenciones que te hicieron a vos las reportás en tu declaración mensual normal.


¿No querés preocuparte por las fechas? FEL Simple te manda recordatorios automáticos por WhatsApp antes de cada declaración. Además, te da el total de tus facturas listo para que declares en minutos.

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